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你好,請問,沖減跨年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)應付賬款,要怎么做會計分錄

84784979| 提問時間:2022 04/13 14:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,具體是什么原因需要沖減??應付賬款呢??
2022 04/13 14:27
84784979
2022 04/13 14:57
老師,去年貨到票未到,暫估入庫
鄒老師
2022 04/13 15:05
你好,現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎?
84784979
2022 04/13 15:06
老師,是的,現(xiàn)在發(fā)票到了的
鄒老師
2022 04/13 15:11
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科
84784979
2022 04/13 15:20
老師,入庫原材料上年已領(lǐng)用,已結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤,,,本年度沖減后,本年度沖減后怎么調(diào)整?
84784979
2022 04/13 15:21
入庫原材料上年已領(lǐng)用,已結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤,,,本年度沖減后,本年度沖減后怎么調(diào)整?老師
鄒老師
2022 04/13 15:25
你好,之前領(lǐng)用的數(shù)據(jù)有錯誤嗎??
84784979
2022 04/13 15:29
老師,進項金額和數(shù)量有出入,總金額是對的
84784979
2022 04/13 15:31
我已經(jīng)把原先的沖紅,按照實際收到的專票入庫,我就是想問上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),本年度我需要做哪些調(diào)整?
鄒老師
2022 04/13 15:38
你好,通常是當月計提,之后月份才發(fā)放的?
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