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老師 咨詢哈 我有增值稅已認(rèn)證未抵扣留底稅80多萬,這個月抵扣了30多萬 分錄怎么做
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速問速答先計算:未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進(jìn)項
如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 04/12 15:24
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老師 咨詢哈 我有增值稅已認(rèn)證未抵扣留底稅80多萬,這個月抵扣了30多萬 分錄怎么做
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