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老師您好我們公司是一般納稅人,留底稅額有-百多萬,我可以做應(yīng)交稅費待抵扣稅金嗎,做了待抵扣就不用去勾選平臺認(rèn)證了對嗎

84784992| 提問時間:2023 11/24 06:51
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,留底稅額有-百多萬,是賬面的數(shù)據(jù),還是稅務(wù)申報表上數(shù)據(jù)
2023 11/24 06:53
姜再斌 老師
2023 11/24 06:55
增量留抵稅,可以用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅),可以先不用勾選。
84784992
2023 11/24 07:04
申報表上的數(shù)據(jù)
姜再斌 老師
2023 11/24 07:26
申報表上的數(shù)據(jù),說明已經(jīng)勾選認(rèn)證了,已確認(rèn)為進(jìn)項稅額
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