問題已解決

老師,我們賬上的成品庫存和實際上的對不上,現(xiàn)在要怎樣給他調平呀,是因為管理不善導致的

84785045| 提問時間:2022 04/12 09:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 要做庫存商品盤點表 然后做賬務處理調整
2022 04/12 09:28
84785045
2022 04/12 09:29
賬務怎樣處理,需要什么流程嗎
bamboo老師
2022 04/12 09:30
借 待處理財產(chǎn)損溢 貸庫存商品 領導審批 借 管理費用 貸 待處理財產(chǎn)損溢
84785045
2022 04/12 09:30
領導是需要在紙質上簽字嗎
bamboo老師
2022 04/12 09:31
領導是需要在紙質上簽字
84785045
2022 04/12 09:32
做這個待處理財產(chǎn)損益有什么影響嗎
bamboo老師
2022 04/12 09:36
這個是正常會計賬務處理吧
bamboo老師
2022 04/12 09:37
這個是正常會計賬務處理啊 存貨盤點
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