問(wèn)題已解決

根據(jù)財(cái)稅【2014】75號(hào)第三條,價(jià)值不超過(guò)5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。那我理解,一次性計(jì)入成本費(fèi)用并扣除之后的年度,是需要對(duì)上述處理引起的稅會(huì)差異進(jìn)行調(diào)增的,那么我的問(wèn)題是:這個(gè)調(diào)增處理,是需要在企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候就做,還是等匯算清繳的時(shí)候一次性調(diào)增呢?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/12 09:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
這個(gè)只是稅法的規(guī)定,而做賬還是要按照準(zhǔn)則按年計(jì)提折舊。
2022 04/12 09:17
84785013
2022 04/12 10:33
會(huì)計(jì)上怎么做賬我了解的,我的問(wèn)題不是怎么做賬的
家權(quán)老師
2022 04/12 10:49
是在企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候就可以做
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