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21年有預(yù)提 現(xiàn)在2022年跨年了紅沖要做什么分錄啊 暫時還是沒有發(fā)票回來
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速問速答你好,這個是實際的業(yè)務(wù)嗎?還是虛增的?
2022 04/11 18:03
郭老師
2022 04/11 18:03
如果是實際的業(yè)務(wù)不需要調(diào)整的,具體的是什么業(yè)務(wù),當(dāng)時怎么做的分錄?
84785034
2022 04/11 18:05
虛增的吧
84785034
2022 04/11 18:06
之前的分錄是 借:管理費用-預(yù)提費用
貸:其他應(yīng)付款-法人
84785034
2022 04/11 18:08
就想紅沖了再預(yù)提到今年,今年匯算清繳前再拿票回來,沖時候是不是要改成以前年度損益啊
郭老師
2022 04/11 18:08
借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤需要調(diào)增的。
郭老師
2022 04/11 18:09
你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的?
84785034
2022 04/11 18:09
因為直接對沖的話影響到今年的管理費用了 ,管理費用是負(fù)數(shù)
84785034
2022 04/11 18:10
小企業(yè)會計準(zhǔn)則的?
84785034
2022 04/11 18:10
現(xiàn)在就是還沒有發(fā)票回來 現(xiàn)在目前不想交稅
84785034
2022 04/11 18:11
利潤分配,未分配利潤調(diào)增不就是要交稅了嗎
郭老師
2022 04/11 18:12
你好,你調(diào)整了之后,你得看一下是盈利的還是虧損的,如果是盈利的需要交稅,是虧損的還是不需要交的。
84785034
2022 04/11 18:13
不太明白這個意思,就是我現(xiàn)在還是要先預(yù)提著,就做老師給的這個分錄。借其他應(yīng)付款貸利潤分配 等拿回發(fā)票的時候再紅字:借其他應(yīng)付款貸利潤分配 然后做正確的分錄對嗎
郭老師
2022 04/11 18:16
可以的可以這么做的。
84785034
2022 04/11 18:17
如果今年還是沒有拿回來 也是紅沖這一筆 然后明年再做相同的科目對吧
郭老師
2022 04/11 18:18
不用的,你是虛增的,你直接紅沖了就可以的啊,你沒有業(yè)務(wù)你不用掛著。
郭老師
2022 04/11 18:19
有實際業(yè)務(wù),賬上不用做調(diào)整。只需要匯算清繳調(diào)增就行。
84785034
2022 04/12 09:42
老師,這樣做的話今年豈不是要交稅
84785034
2022 04/12 09:45
掛未分配利潤的話 ,現(xiàn)在就是沒有發(fā)票,然后又一年了,想繼續(xù)掛著預(yù)提,不知道什么時候有發(fā)票回來,之前的分錄是:借:管理費用_預(yù)提費用 貸;其他應(yīng)付款_法人,之前是一年度內(nèi)紅字沖,然后再預(yù)提?,F(xiàn)在跨年了 ,就是想問今年1月份的時候怎么賬務(wù)處理。如果也是紅色沖:借:管理費用_預(yù)提費用 貸;其他應(yīng)付款_法人 的話。管理費用都是負(fù)數(shù)了??缒暌檬裁捶咒洷容^好。以前年度損益?
郭老師
2022 04/12 09:53
對的似的,你成本費用沒有發(fā)票就得多交所得稅。
郭老師
2022 04/12 09:53
跨年用利潤分配未分配利潤來做,你是企業(yè)會計準(zhǔn)則的,用以前年度損益調(diào)整來做企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
你看一下你是哪一個準(zhǔn)則做賬就可以的?
84785034
2022 04/12 09:55
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/12 09:59
哦,那就用利潤分配未分配利潤來做。
84785034
2022 04/12 10:06
老師,但是如果一直沒有發(fā)票回來的話,這樣沖的話,第一季度豈不是有很大的利潤,一般第一季度不交企稅,都是年末再交企稅。然后第一季度又做預(yù)提???然后去年的預(yù)提費用就一直掛在去年了就不用管嗎?還有一個問題這張圖片,沖38那個數(shù),還是本年合計哦?
郭老師
2022 04/12 10:08
用利潤分配未分配利潤,不影響你第一季度的所得稅,影響的是你去年的年報。
郭老師
2022 04/12 10:08
并沒有影響你的利潤表。你的利潤表、利潤總額還是當(dāng)年的。
郭老師
2022 04/12 10:08
你的預(yù)提費用賬是怎么做的?
84785034
2022 04/12 10:13
之前的預(yù)提分錄是 借:管理費用-預(yù)提費用
貸:其他應(yīng)付款-法人 。 用利潤分配未分配利潤,不影響你第一季度的所得稅,影響的是你去年的年報。這個不太懂 老師,追問一次后就結(jié)束了,能不能不要結(jié)束先 我還沒有問明白。
郭老師
2022 04/12 10:15
好,你這個預(yù)提費用是一級科目還是二級科目?
84785034
2022 04/12 10:17
管理費用是一級 預(yù)提費用是二級。但是我剛剛試著去做利潤分配 影響到利潤增加了
郭老師
2022 04/12 10:18
你好,那你的預(yù)提費用不應(yīng)該有余額的。
郭老師
2022 04/12 10:18
你好,你當(dāng)年的利潤增加嗎?具體的增加在哪個科目里面?還有你的做的賬務(wù)處理截圖看一下。
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