問題已解決
各位老師,大家好,我接手的前會計的賬務(wù),公司賬務(wù)系統(tǒng)里面原材料都是負(fù)數(shù),是貸方余額,這個該怎么做賬務(wù)處理呢
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速問速答您好,需要找清楚原因為什么是負(fù)數(shù)
2022 04/09 14:52
84784999
2022 04/09 14:55
老師,沒地方查去,人家走的時候,根本沒交交接賬務(wù)和手續(xù)
思頓喬老師
2022 04/09 14:55
沒辦手續(xù)?那么查貴司的實際原材料有多少
84784999
2022 04/09 14:58
去年的賬務(wù),我不知道,今年初我接手的,1-2月份開了幾張銷售發(fā)票,這個要做銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)呢,領(lǐng)用原材料發(fā)現(xiàn)是負(fù)數(shù),現(xiàn)在我也沒有地方查,準(zhǔn)備盤點庫存呢
如果盤點了,怎么做賬務(wù)處理呢,老師,這個負(fù)的原料怎么平賬呢,老師
思頓喬老師
2022 04/09 15:22
如果盤點了,怎么做賬務(wù)處理呢
就調(diào)整原材料了
思頓喬老師
2022 04/09 15:22
你好,建議是貸方:原材料
84784999
2022 04/09 15:23
老師,原材料庫存負(fù)數(shù)很大的,怎么做賬務(wù)調(diào)整,請老師賜教一下,謝謝,分錄怎么做呢,老師
思頓喬老師
2022 04/09 15:25
你好,這個的話建議 重新建賬,因為你沖銷的話,其他一個會計科目也是錯的
84784999
2022 04/09 15:28
老師,賬已經(jīng)是我重新建的,但是我余的是人家的科目 余額表,里面應(yīng)收,應(yīng)付都是負(fù)數(shù)余額,我照人家的這樣給錄入了,
思頓喬老師
2022 04/09 15:29
你好,放在未分配利潤里面去
84784999
2022 04/09 15:41
老師,可能寫個分錄嗎
思頓喬老師
2022 04/09 15:41
請問之前的原材料分錄是怎么做的
84784999
2022 04/09 15:43
采購時借原材料 ,貸應(yīng)付,鄰用時生產(chǎn)成本原材料,貸原材料
思頓喬老師
2022 04/09 16:23
借:生產(chǎn)成本(負(fù)數(shù))
貸:原材料(負(fù)數(shù))
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