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你好,老師我想問下去年的水電費掛賬,今年1月份開的發(fā)票結(jié)果4月份才給,這個怎么做賬。直接:借:管理費用-水電費 貸:預(yù)付賬款

84784959| 提問時間:2022 04/08 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果金額不大的可以這么做的。
2022 04/08 11:18
84784959
2022 04/08 11:19
不多就100元
84784959
2022 04/08 11:20
那老師,我們總部的會計說調(diào)整以前年度的賬,走以前年度損益,還是利潤分配
郭老師
2022 04/08 11:21
金額不大的可以直接坐到當年的費用。
84784959
2022 04/08 11:21
是要做到今年的費用吧,去年不都結(jié)賬了嗎
郭老師
2022 04/08 11:24
你好,用以前年度損益調(diào)整來做匯算清交,增加你的費用,減少利潤就可以的。
84784959
2022 04/08 11:27
如果是去年的費用,我都借:以前年度損益 貸:費用,還有一個就是我們?nèi)ツ觊_了一張發(fā)票,我們是屬于維修業(yè),但是這個東西并沒有拉回來,去年也沒做賬,這個銷項稅額是去年了,我該怎樣調(diào)整呢,借:應(yīng)交稅費 -未交增值稅 貸:應(yīng)收賬款嗎
郭老師
2022 04/08 11:29
你好,去年你們單位自己開的發(fā)票嗎?那屬于收入借應(yīng)收賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費。
84784959
2022 04/08 11:31
我們給別人開的發(fā)票,因為電機沒拉回了,所以應(yīng)收賬款只做銷項稅額
郭老師
2022 04/08 11:34
好世界沒有銷售出去嗎?
郭老師
2022 04/08 11:34
好,實際是沒有銷售出去嗎?你們這樣做的話有風(fēng)險,因為你的所得稅和增值稅的不一致,你增值稅申報了,但是你的所得稅的銷售額并沒有做
84784959
2022 04/08 11:35
不是沒有銷售,我們是維修,維修的主業(yè),就是這個電機沒拉回來,先給對方開票了
84784959
2022 04/08 11:35
在以后才拉回來
郭老師
2022 04/08 11:38
也就是沒有給他提供維修勞務(wù),是這個意思嗎?
84784959
2022 04/08 11:40
是的,沒有提供勞務(wù),電機沒拉回來,但是先給對方開票了,還是2021年12月份的,
郭老師
2022 04/08 11:43
那就按照這個來做 不要調(diào)整的。
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