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2月收到發(fā)票已抵扣和做賬,3月開了紅字發(fā)票后重新開發(fā)票,如何入賬?

84785032| 提問時間:2022 04/07 16:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 2月收到發(fā)票已抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 3月開了紅字發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 重新開發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 04/07 16:42
84785032
2022 04/07 16:49
不是進項轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2022 04/07 16:53
你好,這個過程是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
84785032
2022 04/07 17:09
那是費用發(fā)票呢?應(yīng)該怎么做賬? 那是費用發(fā)票呢,應(yīng)該怎么做賬?
鄒老師
2022 04/07 17:15
你好,是發(fā)生了費用支出,取得了費用發(fā)票的意思?
84785032
2022 04/07 17:30
對,是啊,已抵扣已入賬
鄒老師
2022 04/07 17:31
你好 借:管理費用等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款等科目?
84785032
2022 04/07 17:42
負數(shù)發(fā)票怎么入賬?
鄒老師
2022 04/07 17:43
你好 借:銀行存款等科目,貸:管理費用? ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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