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小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票,當場已扣取稅金,之后季度的增值稅申報表應(yīng)該怎么填呢? 還有不是提示說沒超過起征點不用交稅嗎,應(yīng)該怎么理解呀?

84784997| 提問時間:2017 04/11 11:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你季度沒有超過9萬,填主表9.10攔不含稅的銷售額,1718攔是稅額,最后一欄需要是0,123攔不需要填寫
2017 04/21 16:12
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