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12月份代開一張增值稅專用發(fā)票,增值稅在稅務局已經(jīng)交了,在申報的時候還顯示讓我在交稅,增值稅申報表我應該怎么填?!我不是直接零申報了就可以了嗎

84784996| 提問時間:2023 01/15 17:03
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好,申報表正常填寫,開票時預交的增值稅額可以抵減的(抵減后就不用交納稅款了)
2023 01/15 17:04
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