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你好,1季度只開了1月份增值稅專票,2,3月份增值稅專票沒有開,現(xiàn)在申報1季度報表只顯示1月份增值稅專票的金額,那我能不能也只報一月份開票數(shù)據(jù),剩下2,3月份等4月份開票出來后在2季度一起申報。

84785032| 提問時間:2022 04/06 16:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),您二三月份的,咱現(xiàn)在是已經(jīng)過去了,所以等到四月份你開發(fā)票的時候,把它歸到第二季度里申報就可以,就是你說的那個意思。
2022 04/06 16:41
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