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老師,去年的暫估款太高了怎么辦呢?

84784979| 提問時間:2022 04/05 09:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 當時分錄怎么做的
2022 04/05 09:13
84784979
2022 04/05 09:14
借,原材料,貸應付賬款暫估款,馬上要匯算清繳了,還沒票進來
郭老師
2022 04/05 09:17
你好 做了主營業(yè)務成本的嗎
84784979
2022 04/05 09:18
做了的老師
郭老師
2022 04/05 09:19
那就得調(diào)增 不能抵扣
84784979
2022 04/05 09:22
那匯算清繳前確得發(fā)票如何處理呢?
郭老師
2022 04/05 09:25
你好,有發(fā)票的不需要調(diào)增,沒有發(fā)票的需要調(diào)增,這個是17的業(yè)務還是虛增的。
郭老師
2022 04/05 09:26
這個是實際的業(yè)務嗎?
84784979
2022 04/05 09:28
是實際的,去得發(fā)票之后怎么做賬不需要調(diào)增呢?
郭老師
2022 04/05 09:31
你好,我是說沒有發(fā)票的,這些是實際業(yè)務嗎? 取得發(fā)票的借應付賬款貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款重新調(diào)整一下就是了。
84784979
2022 04/05 09:33
如果是實際業(yè)務怎么辦?不是實際業(yè)務又怎么辦呢?
郭老師
2022 04/05 09:35
不是實際業(yè)務匯算清繳調(diào)整 紅沖原材料和成本 借應付帳款貸原材料 借原材料,貸以前年度損益調(diào)整 實際業(yè)務最上面分錄就可以
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