問題已解決

老師,工資這一塊我處理一直有糾結(jié)。公司一直從個(gè)人工資里面扣個(gè)稅跟個(gè)人社保。但是交到2021年4月再就一直沒有交過。我也是2021年4月份來(lái)到公司。之前人做的工資表,我一直按照那個(gè)就做。因?yàn)橹暗膯幔克运べY表里面做的單位社保跟個(gè)人社??隙ㄓ悬c(diǎn)差異。所以我單位社保就沒有計(jì)提,也不知道有沒有個(gè)稅,所以我做賬時(shí)把個(gè)稅跟個(gè)人社保也沒有寫出來(lái)。只是銀行發(fā)多少,我就計(jì)提多少。這個(gè)是工資表。該怎樣正確的去做?

84785040| 提問時(shí)間:2022 04/04 09:58
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丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好! 計(jì)提社保公積金 借:管理費(fèi)用等-社會(huì)保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) -公積金(單位承擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) -公積金(單位承擔(dān)部分) 扣繳社會(huì)保險(xiǎn)和公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) -公積金(單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分) -公積金(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等(應(yīng)發(fā)工資計(jì)提) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 工資發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)工資金額) 貸:其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分) -公積金(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅(個(gè)人所得稅部分) 繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022 04/04 11:18
84785040
2022 04/04 11:25
老師麻煩別發(fā)這個(gè),解決不了問題。我有看看我的文字,工資表麻煩寫下分錄,解決我的實(shí)際問題,謝謝
84785040
2022 04/04 11:26
老師你肯定連我的敘述文字都沒有看,就發(fā)了一連串這個(gè)。解決不了我的問題。
丁丁
2022 04/04 11:36
我還沒有發(fā)完,同學(xué)的工資表不合理,所以才先發(fā)理論部分。 單位社保部分員工自己就承擔(dān)了。單位社保部分應(yīng)該公司承擔(dān)的 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等(應(yīng)發(fā)工資計(jì)提)34594 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資34594 工資發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資34594 貸:其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)721 銀行存款(實(shí)發(fā)金額)31404 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅(個(gè)人所得稅部分)394 其他應(yīng)付款2075(應(yīng)該還給員工)
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