問題已解決

老師,您好,收到稅務(wù)局通知19年票據(jù)異常,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問當(dāng)月的會(huì)計(jì)處理

84784975| 提問時(shí)間:2022 04/03 08:54
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84784975
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊(cè)稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
增值稅和企業(yè)所得稅要編調(diào)整分錄嗎?如何編制
2022 04/03 09:06
84784975
2022 04/03 09:39
繳納稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款,對(duì)嗎?
稅劍法盾
2022 04/03 08:57
您好,會(huì)計(jì)分錄:如果對(duì)應(yīng)貨物已經(jīng)銷售,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出增加成本 借:以前年度損益-主營業(yè)務(wù)成本-不得抵扣的進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
稅劍法盾
2022 04/03 09:36
您好,2019年所得稅已經(jīng)匯算清繳了無法調(diào)整,金額不大,會(huì)計(jì)分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本-不得抵扣的進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
稅劍法盾
2022 04/03 09:46
對(duì)的。要補(bǔ)稅的,分錄是對(duì)的。
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