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老師,我當月進項稅200,銷項稅50,把這個轉(zhuǎn)入未交增值稅,怎么做分錄
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速問速答同學(xué)你好,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,50,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,150,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,200。同時,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,150,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,150。
2022 04/03 08:45
84785010
2022 04/03 08:52
我意思就是把這個150元的稅費留抵,到下月在抵扣,好像不是這樣做分錄的,
王雁鳴老師
2022 04/03 08:56
同學(xué)你好,如果只是留抵的話,只寫分錄,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,50,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,150,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,200。即可。
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