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當(dāng)月進(jìn)賬大于銷項,需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎

84784952| 提問時間:2023 04/08 13:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好是的 不轉(zhuǎn)到這里的?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023 04/08 13:20
玲老師
2023 04/08 13:24
進(jìn)項大于銷項 期末這樣寫分錄的?? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
玲老師
2023 04/08 13:38
進(jìn)項大于銷項,期末是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅,這個科目看,我上面發(fā)給你那個分錄。
84784952
2023 04/08 13:50
做憑證時,未交增值稅登記貸方負(fù)數(shù),還是借方,
84784952
2023 04/08 13:51
咱們的快賬軟件什么時候登記貸方負(fù)數(shù),什么時候是借方
玲老師
2023 04/08 13:58
未交增值稅 應(yīng)交,未交的時候是在貸方正數(shù)。
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