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老師企業(yè)所得稅匯算清繳,補繳納上年度的稅款,會計分錄如何做?我是做 借:應交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款, 然后轉(zhuǎn)入所得稅費用,在損益科目體現(xiàn)當期的費用了, 這樣做可以嗎?還需要再轉(zhuǎn)入其他什么科目嗎?或者還需要轉(zhuǎn)入"以前年度損益調(diào)整",或是"利潤分配-未分配利潤"嗎?

84785039| 提問時間:2022 04/02 17:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你們是什么會計準則 跨年的所得稅補計提要用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配
2022 04/02 17:17
84785039
2022 04/02 17:21
公司是一般企業(yè)會計準則的
樸老師
2022 04/02 17:28
那就要用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配
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