老師,您好,以下哪個(gè)工資計(jì)提分錄對(duì)呀? 1、計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-工資500實(shí)發(fā) 制造費(fèi)用-工資500實(shí)發(fā) 其他應(yīng)付款-個(gè)付社保100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1100 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資1100 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)付社保100 銀行存款1000 2、計(jì)提工資分錄: 借:管理費(fèi)用-工資 應(yīng)發(fā)550 制造費(fèi)用-工資 應(yīng)發(fā)550 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1100
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實(shí)務(wù)
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2022 04/01 15:46
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- 計(jì)提個(gè)人社保時(shí),借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 同時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? 724
- 老師,計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人 銀行存款 對(duì)嗎? 327
- 老師你看下我做的對(duì)不對(duì),如不對(duì)麻煩指出哈 計(jì)提本月工資: 借:管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金 貸:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保: 借:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 6303
- 計(jì)提工資和社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:1、計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用-工資 XXXX 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 XXXX2、計(jì)提社保時(shí):(1)用人單位繳納:借:管理費(fèi)用-XXXX 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 XXXX(2)職工個(gè)人繳納:借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 XXX貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 XXX3、繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保XXXX 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 XXX 貸:銀行存款 XXXX 4、發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 XXXX 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 XXX 1080
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查看更多- 樸老師不要接,就是對(duì)方開的是普通發(fā)票 免稅產(chǎn)品,那我開這個(gè)發(fā)票是不是也得開免稅出去,我是一般納稅人,是流通產(chǎn)品 不是自產(chǎn)自銷的 22小時(shí)前
- 樸老師不要接,現(xiàn)在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備用的賬齡分析法的話,他是不是一年以內(nèi)百分之五,1-2年百分之二十,2-3年百分之50,三年以上百分之百嗎老師,計(jì)提比例 22小時(shí)前
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