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小規(guī)模納稅人,1月份開了一張錯誤的電子專票,當時沒法作廢,當月就選擇紅沖了,這種操作對嗎?現在該如何申報增值稅?

84784998| 提問時間:2022 04/01 15:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,當時就可以開紅字發(fā)票。
2022 04/01 15:40
84784998
2022 04/01 15:41
當時只開了紅字信息表??尚枰渌僮??
東老師
2022 04/01 15:44
你這個沒開正確發(fā)票嗎?
84784998
2022 04/01 15:51
什么是沒開正確發(fā)票?我開錯了稅率3%,然后紅沖了,當月開了一張紅字信息表,然后又開了一張1%的電子專票,就結束了。我可漏了什么步驟?
東老師
2022 04/01 15:51
沒問題,你這么做是沒問題的。
84784998
2022 04/01 15:54
我現在申報增值稅,專票的銷售額我去掉了那個錯誤發(fā)票的,但是系統(tǒng)審核不通過,沒法申報,提示讓我把紅沖的那個銷售額加上。繞后增值稅就比實際應繳納金額多了。那我這個紅沖數據該填寫在哪?
東老師
2022 04/01 15:56
你這個我沒有具體申報過,您可以喝你們的稅務局確認一下。
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