問題已解決

您好,我是個體工商戶,在申報時,說我需要填增值稅減免稅申報明細表,我按不含稅銷售額的2%填的,可是填了以后又讓修改主表,可是主表改了就不對了,不知道是咋回事,求解答

84785034| 提問時間:2022 04/01 10:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你的季度銷售額是多少?需要交增值稅嗎?
2022 04/01 10:51
84785034
2022 04/01 10:53
不交的,老師,我都是開的普票,而且核定額應(yīng)該是一季度不超過45萬
郭老師
2022 04/01 10:55
那就不需要填寫減免表,直接填寫第十欄的不含稅銷售額就可以的減免的不用填寫。
84785034
2022 04/01 10:58
申報最后一步的時候,顯示申報表比對結(jié)果不通過可是
郭老師
2022 04/01 11:02
截圖你的申報表看一下。
84785034
2022 04/01 11:05
發(fā)不了圖啊老師
郭老師
2022 04/01 11:08
你好,第十欄填寫不含稅的銷售額,然后減免的稅額按照3%來的,其他的不要填寫。你是這么做的嗎?
84785034
2022 04/01 11:17
我一直填寫的是未達到起征點銷售額,然后都是數(shù)據(jù)自動出的,以前都沒事,
郭老師
2022 04/01 11:21
然后你還填寫了哪些表格?
84785034
2022 04/01 11:23
一個附加稅情況的,一個增值稅減免申報的,以前都是空白保存提交的
郭老師
2022 04/01 11:27
對的是的,都是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~