問題已解決

老師好, 1、預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費--預(yù)交稅款100元(老師,二級科目預(yù)交稅款,也就是是預(yù)交增值稅嗎?) 貸:銀行存款100元 2、次月抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅100元(老師,此欄借方有余額,怎么結(jié)平?) 貸:應(yīng)交稅費--預(yù)交增值稅100元

84784964| 提問時間:2022 04/01 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅,你沒有做這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的吧?這個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,沒有減去預(yù)繳之前的。
2022 04/01 10:19
84784964
2022 04/01 10:31
沒有做,不懂怎么處理了~
84784964
2022 04/01 10:32
如:3月銷項1000元,進項200元,預(yù)繳100元。后續(xù)是如何將應(yīng)交稅費各賬戶結(jié)平? 1、銷項1000元 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000元 2、進項200元 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額200元 貸:銀行存款 3、預(yù)繳100元 借:應(yīng)交稅費--預(yù)交增值稅 100 貨:銀行存款 100
郭老師
2022 04/01 10:35
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅800。
郭老師
2022 04/01 10:35
借應(yīng)交稅費未交增值稅800 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅100 銀行存款700。
84784964
2022 04/01 10:43
貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000元 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額200元 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅800元 ————李老師,如果當(dāng)年就這一筆稅款,年底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)以上這三個賬戶?
郭老師
2022 04/01 10:44
月末結(jié)轉(zhuǎn),年底結(jié)轉(zhuǎn)都可以的這個分錄。
84784964
2022 04/01 10:48
哦哦,請問老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)?~
郭老師
2022 04/01 10:53
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅800 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。200
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