問題已解決
老師好, 1、預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費--預(yù)交稅款100元(老師,二級科目預(yù)交稅款,也就是是預(yù)交增值稅嗎?) 貸:銀行存款100元 2、次月抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅100元(老師,此欄借方有余額,怎么結(jié)平?) 貸:應(yīng)交稅費--預(yù)交增值稅100元
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅,你沒有做這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的吧?這個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,沒有減去預(yù)繳之前的。
2022 04/01 10:19
84784964
2022 04/01 10:31
沒有做,不懂怎么處理了~
84784964
2022 04/01 10:32
如:3月銷項1000元,進項200元,預(yù)繳100元。后續(xù)是如何將應(yīng)交稅費各賬戶結(jié)平?
1、銷項1000元
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000元
2、進項200元
借:原材料
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額200元
貸:銀行存款
3、預(yù)繳100元
借:應(yīng)交稅費--預(yù)交增值稅 100
貨:銀行存款 100
郭老師
2022 04/01 10:35
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅800。
郭老師
2022 04/01 10:35
借應(yīng)交稅費未交增值稅800
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅100
銀行存款700。
84784964
2022 04/01 10:43
貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000元
借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額200元
借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅800元
————李老師,如果當(dāng)年就這一筆稅款,年底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)以上這三個賬戶?
郭老師
2022 04/01 10:44
月末結(jié)轉(zhuǎn),年底結(jié)轉(zhuǎn)都可以的這個分錄。
84784964
2022 04/01 10:48
哦哦,請問老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)?~
郭老師
2022 04/01 10:53
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅800
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。200
閱讀 279