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老師,我們企業(yè)開出商業(yè)承兌匯票給對方企業(yè),對方企業(yè)拿著票據(jù)在我們開戶銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息我們企業(yè)支付,相當(dāng)于我們在銀行融資,請問如何賬務(wù)處理?

84784988| 提問時間:2022 04/01 07:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你們給對方企業(yè)是有業(yè)務(wù)關(guān)系嗎?是給對方的欠款嗎?
2022 04/01 07:37
84784988
2022 04/01 07:57
老師,對方是我們工程施工方,我們支付工程款開的商業(yè)承兌匯票
東老師
2022 04/01 07:58
那就是借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付票據(jù)
東老師
2022 04/01 07:59
然后貼現(xiàn)的利息你們計入到財務(wù)費(fèi)用
84784988
2022 04/01 08:01
老師,現(xiàn)在對方拿著票據(jù)在我們開戶行貼現(xiàn),銀行把錢支付了,現(xiàn)在票據(jù)在銀行那,相當(dāng)于我們欠銀行的錢,這個賬怎么做?
東老師
2022 04/01 08:02
你這個對方貼現(xiàn)和你們沒有關(guān)系呀,你們到期的時候把錢支付給銀行不就行嗎?
84784988
2022 04/01 08:03
哦,老師,那應(yīng)付票據(jù)就在報表上體現(xiàn)著,不用再做一筆賬:借:應(yīng)付票據(jù),貸:短期借款—銀行
東老師
2022 04/01 08:05
不用,因?yàn)槟銈兊狡谀苓€款,就不用轉(zhuǎn)到短期借款。
84784988
2022 04/01 08:07
老師,距離到期日10個月貼現(xiàn)利息將近4百萬呢,都記在財務(wù)費(fèi)用,還是分期攤銷,
東老師
2022 04/01 08:08
你貼現(xiàn)的話肯定就是一次性計入費(fèi)用。
84784988
2022 04/01 08:09
老師,那當(dāng)期損益金額很大,也不用調(diào)整嗎?
東老師
2022 04/01 08:10
實(shí)際上就是你們的貼現(xiàn)息啊,這怎么調(diào)整啊。
84784988
2022 04/01 08:10
我們屬于在建項目,還沒轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這個財務(wù)費(fèi)計入在建工程嗎?
東老師
2022 04/01 08:11
和你的在建工程有關(guān)的話,就計入到在建工程。
84784988
2022 04/01 08:12
老師,這個就是我們?yōu)橹Ц豆こ炭钪Ц兜馁N現(xiàn)利息,計入財務(wù)費(fèi)用也可以對不?
東老師
2022 04/01 08:13
對,進(jìn)入到財務(wù)費(fèi)用可以。
84784988
2022 04/01 08:19
收到,謝謝老師
東老師
2022 04/01 08:20
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝
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