問(wèn)題已解決

老師,購(gòu)買的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)來(lái),而且是法人代墊的款項(xiàng),我做賬做借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)付款-法人的名

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/31 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2022 03/31 09:56
84784975
2022 03/31 09:57
憑證后面需要粘什么單據(jù)
郭老師
2022 03/31 09:58
你好,法人墊付的證明。
84784975
2022 03/31 09:59
哦哦,那等發(fā)票來(lái)了,我該怎么做賬,就這塊不明白
郭老師
2022 03/31 09:59
借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,如果暫估和發(fā)票不一致,你的折舊需要調(diào)整。
84784975
2022 03/31 09:59
摘要我寫暫估入賬嗎老師
郭老師
2022 03/31 10:00
可以的,可以這么做的。
84784975
2022 03/31 10:01
老師,就是等發(fā)票來(lái)了,我要做這2筆分錄是嗎
郭老師
2022 03/31 10:05
對(duì)的是的,是這么做的。pl
84784975
2022 03/31 10:06
明白了,謝謝老師
郭老師
2022 03/31 10:06
不用客氣,工作愉快。
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