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老師,我們支付了29800的服務(wù)費(fèi),一年沒攤銷,付的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, 那我收到發(fā)票怎么做賬呢

84785044| 提問時間:2022 03/31 09:46
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
2022 03/31 09:47
84785044
2022 03/31 09:58
那我這個金額是分?jǐn)偟矫總€月的金額是不是啊,老師,之后每個月再分?jǐn)?,因為這個金額要分?jǐn)傄荒?/div>
紫藤老師
2022 03/31 10:02
那么你計入 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
84785044
2022 03/31 10:10
???這是什么意思?
84785044
2022 03/31 10:10
我收到發(fā)票為什么要再做一次?我付款的時候都已經(jīng)做過了
紫藤老師
2022 03/31 10:11
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 然后每月攤銷
84785044
2022 03/31 10:19
我真的沒有懂你的意思,老師,我付款的時候已經(jīng)做了這筆分錄,我現(xiàn)在就想知道那我次月收到這個發(fā)票我怎么入賬
紫藤老師
2022 03/31 10:20
借 長期待攤費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
84785044
2022 03/31 10:25
老師,長期待攤費(fèi)用應(yīng)該是一年以上才能用吧
84785044
2022 03/31 10:25
謝謝老師
紫藤老師
2022 03/31 10:35
這金額也不算大,,可以不需要分?jǐn)?/div>
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