問題已解決

老師,我們支付了29800的服務費,一年沒攤銷,付的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款, 那我收到發(fā)票怎么做賬呢

84785044| 提問時間:2022 03/31 09:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好 借 管理費用 貸 預付賬款
2022 03/31 09:47
84785044
2022 03/31 09:58
那我這個金額是分攤到每個月的金額是不是啊,老師,之后每個月再分攤,因為這個金額要分攤一年
紫藤老師
2022 03/31 10:02
那么你計入 借 預付賬款 貸 銀行存款
84785044
2022 03/31 10:10
???這是什么意思?
84785044
2022 03/31 10:10
我收到發(fā)票為什么要再做一次?我付款的時候都已經(jīng)做過了
紫藤老師
2022 03/31 10:11
借 預付賬款 貸 銀行存款 然后每月攤銷
84785044
2022 03/31 10:19
我真的沒有懂你的意思,老師,我付款的時候已經(jīng)做了這筆分錄,我現(xiàn)在就想知道那我次月收到這個發(fā)票我怎么入賬
紫藤老師
2022 03/31 10:20
借 長期待攤費用 貸 預付賬款
84785044
2022 03/31 10:25
老師,長期待攤費用應該是一年以上才能用吧
84785044
2022 03/31 10:25
謝謝老師
紫藤老師
2022 03/31 10:35
這金額也不算大,,可以不需要分攤
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~