問(wèn)題已解決

申報(bào)高企需要把原先在應(yīng)付職工薪酬里面的兩個(gè)技術(shù)人員工資調(diào)整為研發(fā)費(fèi)用,怎么調(diào)整分錄呢,老師

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/31 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,當(dāng)時(shí)做的是這個(gè)嗎?
2022 03/31 09:34
84785028
2022 03/31 09:36
是的,當(dāng)時(shí)是這樣做的
郭老師
2022 03/31 09:40
借研發(fā)支出 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785028
2022 03/31 09:44
好的,郭老師,后期形成無(wú)形資產(chǎn)了要怎么處理呢
郭老師
2022 03/31 09:45
借無(wú)形資產(chǎn)貸研發(fā)支出。
郭老師
2022 03/31 09:45
研發(fā)支出必須是資本化的才行。
84785028
2022 03/31 09:55
好的,謝謝郭老師
郭老師
2022 03/31 09:56
不用客氣,工作愉快。
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