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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)發(fā)工資當(dāng)月沒有計(jì)提,下月直接發(fā)放,怎么做賬?
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速問速答借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資補(bǔ)上。
2022 03/30 11:04
郭老師
2022 03/30 11:04
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
84784994
2022 03/30 11:07
要做二筆分錄嗎
郭老師
2022 03/30 11:08
是的是的,是這么做的。
84784994
2022 03/30 11:09
老師,他們有社保和個(gè)稅
郭老師
2022 03/30 11:11
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
84784994
2022 03/30 11:13
明白了,謝謝
郭老師
2022 03/30 11:14
不用客氣,工作愉快。
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