問題已解決

老師幫我看一下這個分錄寫的對不對

84785045| 提問時間:2022 03/29 15:59
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楊揚(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,增值稅那里有點(diǎn)問題,增值稅應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)然后再繳納?!?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     貸:銀行存款
2022 03/29 16:57
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