問題已解決

老師,異地預(yù)繳增值稅時,我們勞務(wù)分包發(fā)票已經(jīng)抵減增值稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)勞務(wù)分包發(fā)票開多了,需要紅沖100萬。請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票100萬,下面怎么辦?

84784967| 提問時間:2022 03/29 15:28
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好,沒有影響的,直接開紅字發(fā)票沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交增值稅,即可。
2022 03/29 15:38
84784967
2022 03/29 16:18
抵減的異地預(yù)交增值稅不用管嗎?
84784967
2022 03/29 16:19
紅字發(fā)票要不要在下次開外經(jīng)證異地預(yù)交時減掉?
84784967
2022 03/29 16:30
老師回復(fù)我一下,感謝好評
蔣飛老師
2022 03/29 16:31
你好!抵減的異地預(yù)交增值稅不用管的
蔣飛老師
2022 03/29 16:32
紅字發(fā)票,在下次開外經(jīng)證異地預(yù)交時減掉,即可。
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