問題已解決

老師小規(guī)模納稅人21年12月開具的一張普票沒有在12月記賬,22年3月才發(fā)現(xiàn)并收到款項,請問怎么進行賬務(wù)處理

84785046| 提問時間:2022 03/28 12:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 具體是什么業(yè)務(wù)的; 我好判斷下科目。 你的意思是要在22年3月補做這筆業(yè)務(wù)是嗎? ?
2022 03/28 12:01
84785046
2022 03/28 13:39
老師是快遞服務(wù)費
84785046
2022 03/28 13:40
想咨詢老師怎么處理更好
meizi老師
2022 03/28 13:46
你好;? ? 借銀行存款 貸? 利潤分配-未分配利潤 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。? 記得去修改12月的 增值稅申報表和報表? 以及 附加稅 和印花稅以及企業(yè)所得稅和報表哈? ??
84785046
2022 03/28 13:53
老師沒看明白你說的
84785046
2022 03/28 13:53
為什么借銀行存款呢
84785046
2022 03/28 13:54
我這是費用發(fā)票啊
84785046
2022 03/28 13:54
學堂答疑越來越lou了
meizi老師
2022 03/28 14:01
?意思是 ;? ?你自己看你上面的描述 ;你說的小規(guī)模開出去了發(fā)票 是不是收入 ; 而你22年3月收到款? ?;所以這筆是收入; 你 因為夸跨年了。 收入是? 不能直接走主營業(yè)務(wù)收入 科目處理 。 要走 利潤分配? 或者以前年度損益調(diào)整科目處理分錄的。? ?我的理解 應(yīng)該是沒有錯誤的; 除非你描述的不對;? ? ?不是學堂? LOW;? ?是 你自己看看你的描述? 是不是? 就是說的開具的發(fā)票? ? ?說明答疑老師看 是 說的 收入情況? 。? ? 明白了嗎??
84785046
2022 03/28 14:02
老師給您道歉啊
84785046
2022 03/28 14:02
我理解成費用了
meizi老師
2022 03/28 14:03
你可以描述下 你大概是什么業(yè)務(wù); 我好具體回復;? ? ? 因為你描述的不清楚? 我們答疑老師可能會針對你? ? 說的問題回復 ;? ? ?如果是你支付出去的費用 那就是不一樣的賬務(wù)處理了。? ? ?
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