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企業(yè)剛剛成立第1個月,是不是要計提一下職工工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬?

84785031| 提問時間:2022 03/26 13:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 工資應(yīng)該這樣計提入賬
2022 03/26 13:30
84785031
2022 03/26 13:31
第1個月計提以后,那么要下個月才能支付,這個月的資產(chǎn)負(fù)債表報表上就會出現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬的余額。
bamboo老師
2022 03/26 13:31
出現(xiàn)余額正常的啊 工資一般是當(dāng)月計提 次月發(fā)放
84785031
2022 03/26 13:32
但我是想讓應(yīng)付職工薪酬,每個月借方和貸方金額一樣,沒有余額。
bamboo老師
2022 03/26 13:35
工資一般是當(dāng)月計提 次月發(fā)放 應(yīng)該有余額 除非當(dāng)月計提 當(dāng)月發(fā)放
84785031
2022 03/26 13:40
是啊,我就是想在發(fā)放的當(dāng)月來計提,這樣當(dāng)月的應(yīng)付職工薪酬借方和貸方可以比對,看有沒有多提或者少提的情況。
bamboo老師
2022 03/26 13:42
那您3月工資 確實是3月發(fā)放的么?
84785031
2022 03/26 13:43
一般當(dāng)月是發(fā)上月的工資。
bamboo老師
2022 03/26 13:44
那就應(yīng)該有余額 像我前面說的那樣 您可以發(fā)放工資后 看應(yīng)付職工薪酬科目是否有余額 然后再計提啊
84785031
2022 03/26 13:53
如果具體的話,我看管理費(fèi)用工資的金額就不是實際的支付金額的,也包括計提部分。
bamboo老師
2022 03/26 13:56
管理費(fèi)用-工資 本來就是計提金額啊
84785031
2022 03/26 13:57
但從管理角度我要知道一共付了多少工資。是實際支付的。那種管理費(fèi)用上面不就看不出來了。
bamboo老師
2022 03/26 13:59
那您看應(yīng)付職工薪酬科目不可以么?
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