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調(diào)整以前年度導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表未分配利潤不一致可以嗎

84784949| 提問時間:2022 03/26 09:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
這個不一致的話也沒啥問題。
2022 03/26 09:44
84784949
2022 03/26 09:45
為什么會不一致
東老師
2022 03/26 09:45
因?yàn)檎{(diào)整過以前年度損益才會不一致,用了以前年度損益調(diào)整科目
84784949
2022 03/26 09:47
是不是要等到下一年才會一致嗎
84784949
2022 03/26 09:48
那我不想讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致,又要調(diào)以前的,有什么方法嗎
東老師
2022 03/26 09:48
想一致,只能調(diào)整報表的期初數(shù)。
84784949
2022 03/26 09:51
那要怎么調(diào)這個報表期初數(shù)
84784949
2022 03/26 09:51
還有什么方法。
東老師
2022 03/26 09:52
這個調(diào)整得找軟件服務(wù)商做
84784949
2022 03/26 09:53
增加或減少可不可以營業(yè)外收入營業(yè)收支出
東老師
2022 03/26 09:53
沒太明白您的這個意思
84784949
2022 03/26 09:55
我的應(yīng)收賬款要增加可不可以做營業(yè)外收入
84784949
2022 03/26 09:55
這個是經(jīng)營賬
84784949
2022 03/26 09:56
是之前會計少了應(yīng)收,現(xiàn)在調(diào)整之前的應(yīng)收
東老師
2022 03/26 09:56
應(yīng)收賬款增加為什么記入營業(yè)外收入
84784949
2022 03/26 09:58
那應(yīng)該怎么做
東老師
2022 03/26 09:59
什么情況做應(yīng)收呢?
84784949
2022 03/26 10:01
確認(rèn)收入
東老師
2022 03/26 10:01
你這個收入是真實(shí)的嗎?是收不到錢的嗎?
84784949
2022 03/26 10:02
能收到的
東老師
2022 03/26 10:03
能收到你就不用轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呀。
84784949
2022 03/26 10:05
那就直接確認(rèn)收入
東老師
2022 03/26 10:05
對,是收入做收入就可以
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