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19年的招待費進(jìn)項稅額當(dāng)年已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在申報月22年3月份做轉(zhuǎn)出可以嗎?需要繳納所得稅嗎

84785039| 提問時間:2022 03/24 14:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 這個不能抵扣 那么 你招待費超過了標(biāo)準(zhǔn)沒有; 超過了部分調(diào)增就得涉及所得稅的繳納 ; 可以的
2022 03/24 14:41
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