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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問 科目余額表里利潤(rùn)分配 和本年利潤(rùn)借方都有余額 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這兩個(gè)數(shù)相加 以負(fù)數(shù)形式表示 是吧?
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速問速答你好; 你負(fù)債表 應(yīng)該是 期初 +本年累計(jì)虧損的 金額合計(jì)來寫期末數(shù)據(jù)的 ; 是的
2022 03/24 10:48
84785031
2022 03/24 10:54
我們是五月建賬 我做資產(chǎn)負(fù)債表 期初的就是抄過來 那這兩個(gè)金額就是加起來 負(fù)數(shù)形式填到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 項(xiàng)目處 對(duì)吧?
meizi老師
2022 03/24 10:57
?你好 ;? ? ? ? ?是的。? 可以這樣來處理的? ?
84785031
2022 03/24 11:01
老師 我這兩個(gè)咋填資產(chǎn)負(fù)債表呀?
meizi老師
2022 03/24 11:09
?你好;? ? 你寫期末數(shù)據(jù) 來錄入期初去 ; 你是 5月建賬。 你寫 4月末的庫存商品等 余額來建賬? ?
84785031
2022 03/24 11:11
這些數(shù)據(jù)都是已經(jīng)見完賬 我現(xiàn)在做5月資產(chǎn)負(fù)債表 就我給您發(fā)的截圖 看庫存商品 小計(jì)處 借貸都有金額 是不是可以互抵了 資產(chǎn)負(fù)債表上不用填了吧?
84785031
2022 03/24 11:12
還有一個(gè) 我應(yīng)交稅費(fèi) 期末余額是借方 我在資產(chǎn)負(fù)債表上 用負(fù)數(shù)表示 是吧?
meizi老師
2022 03/24 11:21
?你好;? ? ? ?是的; 期末就是0 了 。? 是的寫負(fù)數(shù);? 應(yīng)交稅費(fèi) 一般設(shè)置的方向是貸方; 你寫負(fù)數(shù)即可? ?
84785031
2022 03/24 11:43
期末余額借方應(yīng)交稅費(fèi)代表未交?
84785031
2022 03/24 11:45
這些科目的余額方向總是不太好反應(yīng) 負(fù)債類的余額在貸方 要是借方就是應(yīng)該交的?
meizi老師
2022 03/24 11:50
?你好;? 借方表示你多繳納了或者是 留抵進(jìn)項(xiàng)稅了? ;? ??
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