問題已解決
老師,年末的時候應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅需要怎么處理
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速問速答你好,如果是有留底在借方有余額的,這個不用處理。
2022 03/23 15:11
84785002
2022 03/23 15:12
我不是留底的啊
郭老師
2022 03/23 15:16
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
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