問題已解決

老師,我們公司是一般納稅人物業(yè)公司,電費(fèi)代收代開發(fā)票,2月份收到業(yè)主的電費(fèi)后給業(yè)主開了發(fā)票,我們把收到電費(fèi)轉(zhuǎn)給電力公司后,次月電力公司才給我們開的發(fā)票。該怎么做賬呢?

84784964| 提問時間:2022 03/23 09:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ;? ? 你們是代收代付? 你如果開票出去了 就得做收入處理的; 比如 借 銀行存款? 貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。支付出去 :借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?
2022 03/23 09:12
84784964
2022 03/23 09:13
是和老師做的一樣的分錄,次月收到電費(fèi)發(fā)票該怎么做賬呢
meizi老師
2022 03/23 09:18
?你好 ;? 收到電費(fèi)后直接附你? ?其他業(yè)務(wù)成本? 后面憑證去即可?
84784964
2022 03/23 09:20
老師,那是2月的賬,開的票是3月的日期,也可以直接附上嗎?
meizi老師
2022 03/23 09:30
可以的。 算補(bǔ)充發(fā)票給你們? ?
84784964
2022 03/23 09:33
好的,謝謝老師,那就是三月份收到發(fā)票不用做這筆賬了,是嗎?
meizi老師
2022 03/23 09:39
? 是的。 就不單獨(dú)做分錄了 。對的? ;不客氣 ; 滿意請給予評價(jià)?
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