問題已解決

物業(yè)公司預(yù)交電費(fèi)14682.67元,并收到上月電力公司開具發(fā)票15006.24元,公司代收電費(fèi)9830元,我認(rèn)為預(yù)交電費(fèi)跟代收電費(fèi)可以對沖,那收回發(fā)票該怎么做賬呢?

84785016| 提問時間:2021 12/31 17:18
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
您好,預(yù)交電費(fèi)您之前是用的預(yù)付帳款分錄嗎
2021 12/31 17:24
84785016
2021 12/31 17:24
其他應(yīng)收款
84785016
2021 12/31 17:26
借:其他應(yīng)收款—代收代付電費(fèi) 貸:銀行存款
84785016
2021 12/31 17:28
代收電費(fèi)時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—代收代付電費(fèi)
84785016
2021 12/31 17:30
那收到發(fā)票時是借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)收款(預(yù)交那部分)
小麗老師
2021 12/31 17:31
您的代收款有差價嗎
84785016
2021 12/31 17:32
沒有差價,原價買入原價賣出
小麗老師
2021 12/31 17:42
?那您收到的發(fā)票附在預(yù)交的記帳憑證后面,因為沒有差價,也不存在確認(rèn)收入,所以作為預(yù)交的原始憑證。您認(rèn)為呢,我想了半天哈哈
84785016
2021 12/31 17:43
但是,預(yù)交的金額跟收到的發(fā)票金額不一樣,這樣可以嗎
小麗老師
2021 12/31 18:18
那我建議您交的時候用預(yù)付帳款這個科目,借:預(yù)付帳款? ?貸:銀行存款,收到發(fā)票:再按金額? 借:其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付帳款? 然后收到住戶交費(fèi)再用其他應(yīng)收去沖
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