問題已解決

老師,你好,我想問一下,增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,能夠開具紅字紅沖嗎?跨年能不能紅沖?

84785031| 提問時間:2022 03/22 15:26
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 可以,可以開的?
2022 03/22 15:27
84785031
2022 03/22 15:28
那具體怎么操作了?是對方開具紅字發(fā)票信息表,還是,我們開具
玲老師
2022 03/22 15:36
你好? 采購方開信息表??
84785031
2022 03/22 15:37
我們是銷售方
84785031
2022 03/22 15:38
那采購方開了信息表,那我們銷售方干嘛呢?
玲老師
2022 03/22 15:47
你用對方開的信息表 紅字發(fā)票?
84785031
2022 03/22 15:57
老師,增值稅留抵稅額,能一直留抵嗎?到年底了,怎么處理了?
玲老師
2022 03/22 16:04
你好 可以一直留 抵, 同學你好: 和第一個提問不相關(guān)的問題請重新提問,學堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
84785031
2022 03/22 16:05
好的,謝謝老師。
玲老師
2022 03/22 16:13
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
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