問(wèn)題已解決

單位接了a客戶(hù)2萬(wàn)單子因?yàn)闀r(shí)間緊轉(zhuǎn)給了b單位加工,材料b單位采購(gòu)1萬(wàn)給我們抵扣了,現(xiàn)在完工我們給a客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票,a客戶(hù)對(duì)公打款給我們單位,我們對(duì)私付款給b單位,那跟b單位中間產(chǎn)生的稅費(fèi)要怎么計(jì)算才不虧?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/22 11:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 你就把這個(gè) 稅費(fèi)加在收取A客戶(hù)的 金額里面去 ; 這樣才不會(huì)虧損的。 你看看你支付給 B的稅費(fèi)合計(jì)金額是多少
2022 03/22 12:01
84784947
2022 03/22 12:16
我就是不知道才問(wèn)的呀
meizi老師
2022 03/22 12:27
?你好 ;? ? ?你要計(jì)算 ; B不給你開(kāi)票的嗎 ?? ?開(kāi)票上面就有增值稅的? ; 你就把 你的 增值稅金額? ? ?加在? A要收款的金額里面? ?
84784947
2022 03/22 12:33
b不開(kāi)票,我這樣算可以嗎?一般我們繳納3個(gè)點(diǎn)的增值稅,那么我收入2萬(wàn)減材料1萬(wàn)=1萬(wàn)*3個(gè)點(diǎn)的增值稅+1個(gè)點(diǎn)附加稅,這樣差不多不會(huì)虧本了吧
84784947
2022 03/22 12:35
這個(gè)錢(qián)問(wèn)b單位要
meizi老師
2022 03/22 12:36
?你好; 如果不開(kāi)票 那么你按照你支付的款? ? 換算成不含稅 來(lái)*13%計(jì)算增值稅 ;? 比如你? ? 加工費(fèi)是10萬(wàn)。 那么你 增值稅 = 10萬(wàn) /1.13*13%計(jì)算 。對(duì)方是一般納稅人就這樣算? ??
84784947
2022 03/22 12:45
那給我們抵扣的那部分怎么沖
meizi老師
2022 03/22 12:47
?你好 ;? 你現(xiàn)在要計(jì)算? 你們 支付給加工費(fèi)的 部分稅額? ?; 你要考慮? 是否支付出去 ; 如果支付了那么你客戶(hù)也得考慮收回來(lái) 才不會(huì)虧本的? ?;? ?
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