問題已解決
單位接了a客戶2萬單子因為時間緊轉(zhuǎn)給了b單位加工,材料b單位采購1萬給我們抵扣了,現(xiàn)在完工我們給a客戶開了發(fā)票,a客戶對公打款給我們單位,我們對私付款給b單位,那跟b單位中間產(chǎn)生的稅費要怎么計算才不虧?
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速問速答你好 ; 你就把這個 稅費加在收取A客戶的 金額里面去 ; 這樣才不會虧損的。 你看看你支付給 B的稅費合計金額是多少
2022 03/22 12:01
84784947
2022 03/22 12:16
我就是不知道才問的呀
meizi老師
2022 03/22 12:27
?你好 ;? ? ?你要計算 ; B不給你開票的嗎 ?? ?開票上面就有增值稅的? ; 你就把 你的 增值稅金額? ? ?加在? A要收款的金額里面? ?
84784947
2022 03/22 12:33
b不開票,我這樣算可以嗎?一般我們繳納3個點的增值稅,那么我收入2萬減材料1萬=1萬*3個點的增值稅+1個點附加稅,這樣差不多不會虧本了吧
84784947
2022 03/22 12:35
這個錢問b單位要
meizi老師
2022 03/22 12:36
?你好; 如果不開票 那么你按照你支付的款? ? 換算成不含稅 來*13%計算增值稅 ;? 比如你? ? 加工費是10萬。 那么你 增值稅 = 10萬 /1.13*13%計算 。對方是一般納稅人就這樣算? ??
84784947
2022 03/22 12:45
那給我們抵扣的那部分怎么沖
meizi老師
2022 03/22 12:47
?你好 ;? 你現(xiàn)在要計算? 你們 支付給加工費的 部分稅額? ?; 你要考慮? 是否支付出去 ; 如果支付了那么你客戶也得考慮收回來 才不會虧本的? ?;? ?
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