問題已解決

老師,您好,請(qǐng)問應(yīng)付款,預(yù)付帳,其他應(yīng)付款因歷史遺留問題,長時(shí)間掛帳,怎么處理才合適呢?

84784963| 提問時(shí)間:2022 03/21 16:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,需要找到原因才能調(diào)整。
2022 03/21 16:16
84784963
2022 03/21 17:35
老師,請(qǐng)問:例如我應(yīng)付款掛14800,次年對(duì)方減少金額開5000的紅字發(fā)票,我拿到的紅字發(fā)票怎么沖減應(yīng)付款呢?
玲老師
2022 03/21 17:36
借成本費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。5000
玲老師
2022 03/21 17:36
跨年度的把成本費(fèi)用類科目,用以前年度損益調(diào)整。
84784963
2022 03/21 17:37
非常感謝
玲老師
2022 03/21 17:48
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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