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老師,我們公司之前的業(yè)務(wù),實(shí)收資本貸方有余額200萬,但是業(yè)務(wù)不做了,要啟用下一個業(yè)務(wù),那么怎么把以前的實(shí)收資本清0平賬,會計分錄怎么做

84784982| 提問時間:2022 03/21 15:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,實(shí)收資本退回時才能清零。
2022 03/21 15:53
84784982
2022 03/21 15:53
怎么做退回?老師,我不會,請您詳細(xì)說明一下,老板就是讓實(shí)收資本清0
玲老師
2022 03/21 15:56
就是股東的撤資。這個意思
玲老師
2022 03/21 15:56
借實(shí)收資本貸銀行存款。
玲老師
2022 03/21 16:03
你好 沒有錢就記其他應(yīng)付款? ?
84784982
2022 03/21 16:18
那會計分錄怎么做?
84784982
2022 03/21 16:19
可是其他應(yīng)付款也要沖平,因?yàn)閱有聵I(yè)務(wù),之前的賬都想平,因?yàn)楝F(xiàn)在收不回來,也付不了了,都不要了
玲老師
2022 03/21 16:26
你好 是企業(yè)注銷了嗎 不然可以有余額的??
84784982
2022 03/21 16:29
沒有注銷,但是要啟動新業(yè)務(wù),不想要和以前有關(guān)聯(lián)~所以老板要求之前賬做好都清0
玲老師
2022 03/21 16:36
你好 實(shí)收資本能是退股才清0? 借 實(shí)收資本 貸銀行 /應(yīng)付,沒有其他辦法的??
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