問(wèn)題已解決

老師你好,以前年度航天服務(wù)費(fèi)抵扣時(shí)分錄記錯(cuò)了 付款時(shí) 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款280 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280 貸:營(yíng)業(yè)外收入 280 像這種情況該如何調(diào)整呢?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/20 19:21
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冉老師
金牌答疑老師
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你好,學(xué)員,這個(gè)跨年了嗎,學(xué)員
2022 03/20 19:21
84785029
2022 03/20 19:27
是的,跨年了
冉老師
2022 03/20 19:36
抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280 貸:其他收益280
84785029
2022 03/20 19:41
老師,是紅沖之前年度錯(cuò)誤分錄再做您上筆分錄嗎?
冉老師
2022 03/20 19:41
你好,學(xué)員,是的,學(xué)員
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