問(wèn)題已解決

老師 公司是工程建筑的,購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料我都是借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,但是我想結(jié)轉(zhuǎn)他這個(gè)月的成本,我們是不是要先做一步領(lǐng)用材料,借:工程施工-材料,貸:原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-材料費(fèi),我們才能知道他這個(gè)月的成本是多少,是這樣做分錄的嗎

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/20 15:11
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 是的,上面處理正確的
2022 03/20 15:19
陳詩(shī)晗老師
2022 03/20 15:24
項(xiàng)目上的員工放項(xiàng)目成本 后勤的放管理費(fèi)用 是的,要發(fā)要示進(jìn)來(lái)的
陳詩(shī)晗老師
2022 03/20 15:29
可以的,后勤放管理費(fèi)用處理。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/20 15:54
計(jì)提工資,社保 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 繳納社保 借,應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸,銀行存款 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 其他應(yīng)收款
84784971
2022 03/20 15:21
是不是票開(kāi)出去 我們都要結(jié)轉(zhuǎn)成本因?yàn)樗_實(shí)有這些成本票進(jìn)來(lái) ??
84784971
2022 03/20 15:22
那么他這家公司交的社保 是進(jìn)入管理費(fèi)用-社保 還是工程施工-社保費(fèi)的呢 ?
84784971
2022 03/20 15:26
但是我不知道他交的社保是后勤的還是項(xiàng)目部的 ? 我直接放在管理費(fèi)用-社保 可以嗎
84784971
2022 03/20 15:32
老師 能不能把應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提和發(fā)放工資的分錄 他是有交社保的能不能把分錄完整的發(fā)給我呢
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