問題已解決

老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2021年12份收入確認(rèn)多了,季報(bào)已經(jīng)報(bào)了,但是沒有達(dá)到起征點(diǎn),應(yīng)該怎么處理啊,

84784961| 提問時間:2022 03/18 18:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入??
2022 03/18 18:08
84784961
2022 03/18 18:21
那稅務(wù)申報(bào)表怎么辦?
玲老師
2022 03/18 18:24
是發(fā)票開多了,還是說填寫填寫多了?
84784961
2022 03/18 18:26
我們是物業(yè)公司是未開票收入的衛(wèi)生費(fèi)賬上確認(rèn)收入多了,申報(bào)表也是按照賬上填寫的
玲老師
2022 03/18 18:28
把帳上多記得紅沖,然后申報(bào)表去更正申報(bào)。
84784961
2022 03/18 18:29
好的,謝謝老師
玲老師
2022 03/18 18:31
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
84784961
2022 03/18 18:33
老師,能沖減本年收入吧,如果不更正申報(bào)得話
玲老師
2022 03/18 18:35
可以紅沖本年收入,但是匯算清繳需要納稅調(diào)整。
玲老師
2022 03/18 18:35
如果不調(diào)整,就是多做了收入,多交稅了。
84784961
2022 03/18 18:37
好的,謝謝老師
玲老師
2022 03/18 18:37
不客氣,祝工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~