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2月份有張21年的進項票轉(zhuǎn)出,2月補交了稅款 , 21年12月的增值稅報表,財務(wù)報表稅務(wù)都給調(diào)了,成本,稅費,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理

84785014| 提問時間:2022 03/17 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?是失控發(fā)票的嗎?
2022 03/17 15:35
84785014
2022 03/17 15:37
是失控發(fā)票
郭老師
2022 03/17 15:39
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行存款。
郭老師
2022 03/17 15:39
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款。
郭老師
2022 03/17 15:39
你這個成本也不允許抵扣所得稅的。
84785014
2022 03/17 15:51
稅務(wù)把21年12月的資產(chǎn)表應(yīng)交稅費,利潤表成本,附加稅都給改了,現(xiàn)在21年12月賬上數(shù)和報表數(shù)不一樣了,是不是調(diào)21年12月賬呀,稅費,成本都需要調(diào)吧,不知道怎么調(diào)了
郭老師
2022 03/17 15:54
你好,你賬上減少了成本,但是你實際有支付吧,這個錢。
84785014
2022 03/17 15:58
是,就是因為有支付才不知道怎么調(diào)了
郭老師
2022 03/17 16:00
建議你成本還是正常做匯算清繳的時候你調(diào)整就行。
84785014
2022 03/17 16:02
可是12月利潤表成本數(shù)稅務(wù)給改了,這樣12月賬,表,數(shù)就對不上了
郭老師
2022 03/17 16:05
那你在做上一個借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款,這個別抵扣所得稅。
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