問題已解決
本月買了一批材料沒有收到發(fā)票和錢,月末做了暫估入庫,但是這批材料本月用于生產了并生產了成品出來,月末要結轉成本嗎?如果要結轉成本怎么計算?等收到發(fā)票了,如果結轉的成本與實際不符是不是還要調賬?
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速問速答您好!是要結轉成本。成本按暫估的做。是后面要調
2022 03/17 10:30
84785000
2022 03/17 10:43
那調賬怎么做分錄,是之前的做相反分錄之后再按實際結轉呢,還是?
宋生老師
2022 03/17 10:44
你好!是先沖減,然后按正確的金額來結轉
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