問題已解決

老師,前面的會(huì)計(jì)這樣做的對(duì)不對(duì)?

84785045| 提問時(shí)間:2022 03/16 16:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué),你好 分錄科目沒有問題,需要復(fù)核金額是否正確
2022 03/16 16:23
84785045
2022 03/16 16:25
老師,暫估不應(yīng)該是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 嗎?
文靜老師
2022 03/16 17:06
不一定是庫存商品,如果不是銷售產(chǎn)品,比如支付一項(xiàng)費(fèi)用,只要是主營業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的開支,貸方可以直接用應(yīng)付賬款
84785045
2022 03/16 17:11
老師,是銷售產(chǎn)品,前面的分錄應(yīng)該怎么改?
文靜老師
2022 03/16 18:17
如果是銷售產(chǎn)品,應(yīng)該 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~