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如何計算應(yīng)繳納增值稅

84785005| 提問時間:2022 03/15 11:48
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!過會給您過程
2022 03/15 12:03
丁小丁老師
2022 03/15 12:10
您好!最后一個是進項轉(zhuǎn)出
84785005
2022 03/15 14:47
您能詳細講一下為什么這么算嗎
84785005
2022 03/15 14:49
為什么不用銷項稅額—進項稅額這么算呢
丁小丁老師
2022 03/15 14:54
您好!是銷項-進項,只是這里有個用于福利的,所以要做進項轉(zhuǎn)出
84785005
2022 03/15 15:00
那銷項是13%*100嗎
84785005
2022 03/15 15:04
為啥要除10000
丁小丁老師
2022 03/15 15:04
對,這個單位是萬,所以后面的進項和進項轉(zhuǎn)出都是除以10000的
84785005
2022 03/15 16:12
那進項轉(zhuǎn)出為什么要加上呢
84785005
2022 03/15 16:14
他要是轉(zhuǎn)出了的話,那進項稅額不就少了嗎,銷項稅額是要減去可抵扣的進項稅額,領(lǐng)用外購材料,進項稅額不可以抵扣呀
丁小丁老師
2022 03/15 16:16
您好!進項因為要轉(zhuǎn)出,所以就不能抵扣,而之前減了的是全部的進項,減多了,所以要加回來,相當于要多交這點金額的稅
84785005
2022 03/15 16:18
這題屬于事后改變用途所以進項轉(zhuǎn)出的吧
丁小丁老師
2022 03/15 16:20
您好!這個屬于改變用途,用于非應(yīng)稅項目了,所以要做進項轉(zhuǎn)出
84785005
2022 03/15 16:24
好的,謝謝您
丁小丁老師
2022 03/15 16:25
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