問(wèn)題已解決
一般人是不是當(dāng)月無(wú)論是開(kāi)了紙質(zhì)普票、還是電子票,次月都和開(kāi)具專票一樣,都需要繳納增值稅及附加稅等? 且做預(yù)測(cè)、申報(bào)的時(shí)候,專票、紙質(zhì)普票、電子票等的銷項(xiàng)稅額都可以用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣? (就是把上月已開(kāi)的所有票種的銷項(xiàng)稅額加在一起,然后用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去按稅負(fù)率進(jìn)行抵扣?)
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速問(wèn)速答你好,同學(xué)
一般納稅人無(wú)論普票專票都要按稅率繳納增值稅;都可以用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣
2022 03/15 10:22
84785031
2022 03/15 10:23
所以我現(xiàn)在做預(yù)測(cè)的時(shí)候是需要將所有票種的銷項(xiàng)稅額加在一起,然后用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去按稅負(fù)率進(jìn)行抵扣,這樣對(duì)嗎?
喬喬老師
2022 03/15 10:26
你好,同學(xué)
是這樣的哦
84785031
2022 03/15 10:31
再請(qǐng)教您一下,就是我2月申報(bào)1月的增值稅后,公司沒(méi)錢繳稅,等到3月才繳納;
那我3月申報(bào)2月增值稅的報(bào)表這樣對(duì)不對(duì)?
84785031
2022 03/15 10:34
而且我在申報(bào)了這個(gè)以后,公司就把未繳納的增值稅稅費(fèi)給繳了;我需不需去作廢后重新申報(bào)呢?
還是我這樣申報(bào)就是對(duì)的?(2月沒(méi)有開(kāi)票,所以是零申報(bào))
喬喬老師
2022 03/15 11:50
你好,同學(xué)
這個(gè)申報(bào)不對(duì)的,未繳納的申報(bào)完后,這個(gè)月就不需要填了。可以作廢
84785031
2022 03/15 11:54
1月的增值稅,2月是需要申報(bào)和繳納的,但2月公司沒(méi)錢,沒(méi)繳納;
到3月我申報(bào)好2月的增值稅,也就是上面那張圖后幾天,公司才把稅費(fèi)繳納的哦
84785031
2022 03/15 11:55
未繳納的申報(bào)完后,這個(gè)月就不需要填了? 這個(gè)是什么意思呢?
喬喬老師
2022 03/15 16:24
欠稅的話是會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的,你繳納欠稅是單獨(dú)的上月的,在3月按照未欠稅狀況正常申報(bào)納稅就可以了哦
84785031
2022 03/15 16:28
emmm 欠稅的是所屬期1月,需在2月繳納的哦;不過(guò)我2月沒(méi)繳納,所以到3月申報(bào)2月的時(shí)候就變成圖片那樣
我那樣是對(duì)的嗎?
喬喬老師
2022 03/15 18:08
你好,同學(xué)
可以咨詢下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)哦,你申報(bào)的時(shí)候是不需要申報(bào)未繳那部分的
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