問題已解決

一般人是不是當(dāng)月無論是開了紙質(zhì)普票、還是電子票,次月都和開具專票一樣,都需要繳納增值稅及附加稅等? 且做預(yù)測、申報(bào)的時候,專票、紙質(zhì)普票、電子票等的銷項(xiàng)稅額都可以用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣? (就是把上月已開的所有票種的銷項(xiàng)稅額加在一起,然后用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去按稅負(fù)率進(jìn)行抵扣?)

84785031| 提問時間:2022 03/15 10:19
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué) 一般納稅人無論普票專票都要按稅率繳納增值稅;都可以用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣
2022 03/15 10:22
84785031
2022 03/15 10:23
所以我現(xiàn)在做預(yù)測的時候是需要將所有票種的銷項(xiàng)稅額加在一起,然后用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去按稅負(fù)率進(jìn)行抵扣,這樣對嗎?
喬喬老師
2022 03/15 10:26
你好,同學(xué) 是這樣的哦
84785031
2022 03/15 10:31
再請教您一下,就是我2月申報(bào)1月的增值稅后,公司沒錢繳稅,等到3月才繳納; 那我3月申報(bào)2月增值稅的報(bào)表這樣對不對?
84785031
2022 03/15 10:34
而且我在申報(bào)了這個以后,公司就把未繳納的增值稅稅費(fèi)給繳了;我需不需去作廢后重新申報(bào)呢? 還是我這樣申報(bào)就是對的?(2月沒有開票,所以是零申報(bào))
喬喬老師
2022 03/15 11:50
你好,同學(xué) 這個申報(bào)不對的,未繳納的申報(bào)完后,這個月就不需要填了。可以作廢
84785031
2022 03/15 11:54
1月的增值稅,2月是需要申報(bào)和繳納的,但2月公司沒錢,沒繳納; 到3月我申報(bào)好2月的增值稅,也就是上面那張圖后幾天,公司才把稅費(fèi)繳納的哦
84785031
2022 03/15 11:55
未繳納的申報(bào)完后,這個月就不需要填了? 這個是什么意思呢?
喬喬老師
2022 03/15 16:24
欠稅的話是會自動帶出來的,你繳納欠稅是單獨(dú)的上月的,在3月按照未欠稅狀況正常申報(bào)納稅就可以了哦
84785031
2022 03/15 16:28
emmm 欠稅的是所屬期1月,需在2月繳納的哦;不過我2月沒繳納,所以到3月申報(bào)2月的時候就變成圖片那樣 我那樣是對的嗎?
喬喬老師
2022 03/15 18:08
你好,同學(xué) 可以咨詢下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)哦,你申報(bào)的時候是不需要申報(bào)未繳那部分的
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