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一般納稅人計(jì)算 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2019年3月發(fā)生購銷業(yè)務(wù)情況如下: 1.購進(jìn)一批生產(chǎn)原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅款分別為20萬元、2.6萬元,已驗(yàn)收入庫。 2.購進(jìn)20噸鋼材已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅款分別為10萬元、1.3萬元。 3.以托收承付方式銷售一批產(chǎn)品,貨物已發(fā)出,并辦妥銀行托收手續(xù),貨款尚未收到,向買方開具的增值稅專用發(fā)票,注明銷售額為42萬元。 4.期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)納增值稅稅額。

84785001| 提問時(shí)間:2022 03/12 15:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,該企業(yè)3月份應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留抵稅額=42萬*13%—2.6萬—1.3萬—0.5萬
2022 03/12 15:19
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